Reprezentáció

Kérdés

Tisztelt szakértő! A következő kérdésben kérném a segítségét. Idéntől a reprezentációs ktg-ek után (vagyis a számlaérték 1,19-szerese után) 16% szja-t és 27% eho-t kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy a cég vásárol pl. kávét és kockacukrot az irodába, akkor a következő hónap 12-éig ennek az adóját be kell vallani 08-ason? Vagy mivel ezek nem tartoznak sem az éttermi vendéglátás, sem a cég székhelyén, telephelyén történő vendéglátás fogalmába, ezeket el lehet egyáltalán számolni? Gondolom, nem számít, ha egy elkésett dec. havi számláról van szó, akkor is meg kell az adót fizetni, mert a januári ktg-ek között szerepel. Köszönöm.

Válasz

Lényeges változás 2012-től, hogy nincs adómentesen elszámolható része a reprezentáció költségeknek, ami azt jelenti, hogy ezek a kiadások az első forinttól kezdve adókötelesek. Emiatt az adó elszámolásának, bevallásának módja is változott és va vállalkozásoknak az adott hónapban felmerült  reprezentációs költségek utáni adókat havonta kell bevallaniuk, és megfizetniük a következő hónap 12.-ig a 08-ason.